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財務(wù)審計的作用及流程
發(fā)布時間 : 2021-12-11 16:12:18
說到財務(wù)審計,相信大家都很熟悉。這項工作起著極其重要的作用,因此有必要對其進行討論。這是一項長期而艱巨的任務(wù),也是一個具有重大經(jīng)濟價值和社會意義的新的研究趨勢。下面我們來談?wù)勥呅へ攧?wù)審計的具體職能和過程。
一、財務(wù)審計的作用
1.檢查企業(yè)會計等經(jīng)濟數(shù)據(jù)對被審計單位經(jīng)濟活動記錄的真實性、有效性和合法合規(guī)性,核實核實是否與實際內(nèi)容相符,是否存在舞弊或無意錯誤,適用的法律法規(guī)是否正確等。同時,還可以檢查評估被審計企業(yè)的經(jīng)濟活動是否合法合規(guī),是否存在違反財經(jīng)紀律、損失浪費、貪污盜竊等違反經(jīng)濟金融法律法規(guī)的行為。
2.推進廉政建設(shè)的需要克服和消除腐敗,是一場關(guān)系到二貢市改革成敗、大鵬皮革對外開放和經(jīng)濟建設(shè)的長期斗爭。為有效遏制和懲治貪污賄賂、腐敗墮落等腐敗行為,除了建立健全必要的規(guī)章制度外,還應(yīng)加強審計監(jiān)督,強化對權(quán)力使用的制約,使這項工作法制化、程序化。
3.揭露企業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)中的錯誤和舞弊會計數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)應(yīng)當真實、正確、合理、合法地反映經(jīng)濟活動的事實。然而,許多企業(yè)不僅經(jīng)濟數(shù)據(jù)存在錯誤,還故意偽造數(shù)據(jù),以掩蓋非法經(jīng)濟活動。通過審計的檢查監(jiān)督,不僅可以揭露經(jīng)濟數(shù)據(jù)中的錯誤和舞弊,還可以揭露經(jīng)濟業(yè)務(wù)中的錯誤和舞弊,從而進一步追究相關(guān)責任人的責任,考察相關(guān)管理人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
4.促進企業(yè)經(jīng)濟管理水平和經(jīng)濟效益的提高通過財務(wù)審計和經(jīng)濟效益審計,可以找出影響被審計單位財務(wù)結(jié)果和經(jīng)濟效益的各種因素,并針對深圳公司可以注冊注銷多長時間的問題提出切實可行的改進措施,有助于被審計單位改善物質(zhì)技術(shù)條件和人員管理素質(zhì),進一步挖掘潛力,增加經(jīng)濟效益。三.企業(yè)財務(wù)審計工作的依據(jù)企業(yè)財務(wù)審計工作的依據(jù)是審計人員對審計對象作出判斷的依據(jù),包括:①國家法律、法規(guī)和政策,如會計法、審計法、經(jīng)濟合同法、稅法、公司法、票據(jù)法、民法等用于規(guī)范社會經(jīng)濟行為的法律法規(guī)。②企業(yè)財務(wù)通則、會計制度、財務(wù)規(guī)章制度等。③被審計單位及其上級部門的預算、計劃、合同和決策目標。④業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)經(jīng)濟標準,如人員定額、原材料定額、技術(shù)規(guī)程等。
二。財務(wù)審計流程
1.企業(yè)尋求專業(yè)的第三方審計公司進行財務(wù)審計委托,并與其簽訂正式的審計服務(wù)協(xié)議,明確雙方的服務(wù)費、期限、權(quán)利和責任等。
2.審計機關(guān)成立審計組,對受委托企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和財務(wù)狀況進行具體了解,然后根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況制定具體的審計工作計劃;
3.審計人員進入現(xiàn)場,推動實施財務(wù)審計,對企業(yè)提供的各類財務(wù)信息和資料進行審核、核對,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和線索進行詳細記錄;
4.整理審計工作底稿,并在此基礎(chǔ)上編制財務(wù)審計報告,然后與被審計企業(yè)交換審計意見,出具正式審計報告。
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